Video: Jazdenka Nissan Murano II (typ Z51 2009 - 2014) 2024
Otázka: Jak mohu zahrnout daňové údaje o mém podnikání do osobního daňového přiznání?
Bez ohledu na typ podnikání, které vlastníte, příjem, který obdržíte od vašeho podnikání, jde přímo na vaše osobní daňové přiznání. To znamená, že zisky z podnikání, které obdržíte každý rok, musí být vykázány a zaplaceny jako součást vašeho osobního účtu 1040.
Jak tyto informace o podnikatelské dani získáte na osobním návratu, závisí na typu firmy, kterou vlastníte.
-- Je-li vaše podnikání jediným vlastníkem nebo jednoletým LLC, vykazujete výnosy z vašeho podnikání na seznamu C
- Pokud je vaší firmou partnerství nebo vícečlenná společnost LLC, oznamujete výnosy z vašeho podnikání na rozvrhu K-1.
- Je-li vaše firma podnikem S , vykazujete svůj příjem z podnikání na jiném typu Schedule K-1.
- Pokud je vaší firmou společnost C, vykazujete příjem z dividend na osobním daňovém přiznání.
Nebojte se; vše bude vysvětleno.
Tato diskuse se týká seznamu C pro společnost s jediným vlastníkem nebo jediného člena LLC, Schedule K-1 pro partnerství, vícečlennou společnost LLC nebo S a příjmy z dividend pro akcionáře společnosti. Zde je uvedeno, jak tyto daňové informace o podnikání uveďte ve svém osobním daňovém přiznání
Podání daní jako Sole Proprietorship nebo Single-Member LLC
Pokud podáváte podnikové daně jako jednorázový nebo jednorázový LLC (který je zdaněn jako jediný vlastník), použijete Schedule C k určení čistého příjmu vašeho podniku.
Zadejte údaje o čistém zisku (ztrátě) na řádku 31 vašeho plánu C na řádku 12 (podnikové zisky nebo ztráty) vašeho osobního formuláře 1040. Čistý zisk nebo ztráta vaší firmy se používá k určení vašeho upraveného hrubého příjmu a vaše osobní daně.
Více Informace o plánu C, včetně pokynů pro přípravu, kdy můžete použít plán C-EZ a další.
Uplatnění daní jako partner nebo člen společnosti LLC
Pokud podáváte obchodní daně jako partner v partnerství nebo v členství v několika společnostech LLC (který je zdaněn jako partnerství), použijete formulář K-1 určit čistý příjem vašeho podniku. Informace o formuláři K-1 jsou získány z daňového přiznání partnerství (formulář 1065), který byl dříve dokončen a podáván samostatně u IRS. Na formuláři 1065 nejsou zaplaceny žádné daně; jedná se pouze o informační informaci.
Plán K-1 obsahuje několik informací, které musí být zahrnuty na správném místě na Schedule E - Supplemental Income and Loss. Pak je na vašem osobním formuláři 1040 na řádku 17 zadáno celkové číslo Schedule E. Nejlepší je, aby vám při zpracování této práce pomohl zpracovatel daní nebo aby použil daňový softwarový program, který vám umožní zadat informace na prázdné obrazovce K- 1 a nechte informace automaticky umístit do správné části vašeho přístroje 1040.
Zvláštní situace pro partnery jako partneři
Pokud vy a váš manžel / manželka jsou partnery v podnikání, můžete získat nárok na podání vašeho podnikového daňového přiznání jako kvalifikovaného společného podniku. V tomto případě můžete mít možnost nahrát dvě schéma C namísto partnerského výkazu.
Uplatnění daní jako vlastníka společnosti S
Pokud máte příjem jako jeden z vlastníků společnosti S, podáte jiný typ seznamu K-1 (pro formulář 1120-S) za procentní podíl příjmu podnikání.
Podnik S podává daňové přiznání k podnikání na formuláři 1120-S).
Podání daní jako akcionář společnosti
Společnost platí daně z příjmu, ale pokud obdržíte dividendy jako akcionáře, musíte platit daně z tohoto výnosu z dividend. (Ano, jedná se o dvojí zdanění.) Dostanete 1099-DIV, ze kterého je uvedena na první stránce vašeho daňového přiznání.
Včetně výnosů z podnikání v rozpisu SE pro daně z osob samostatně výdělečně činných
Kromě placení daně z příjmů z vašeho podnikatelského příjmu můžete také platit daně ze samostatné výdělečné činnosti (Sociální zabezpečení / Medicare pro osoby samostatně výdělečně činné). Pokud jste vlastníkem společnosti nebo společnosti S, nejste považováni za osobu samostatně výdělečně činnou.
Výsledek vašeho podnikání se používá k určení výše daně samostatně výdělečně činné. Musíte vložit údaje o vašem čistém příjmu z přílohy C a vaší podíl na příjmech z partnerství z listu K-1 na rozpisu SE, abyste vypočítali vaši daňovou povinnost pro samostatně výdělečnou činnost.
Pošlete svůj daňový výkaz na čas
Ujistěte se, že podáte své daňové přiznání, takže jej přijme IRS nejpozději do data splatnosti. Zkontrolujte tyto dva články:
- Tento článek obsahuje aktuální informace o termínech pro daňové přiznání z podnikové daně pro aktuální daňový rok (rok, v němž nyní pracujete)
- Tento článek on Při zadávání daňového přiznání k podnikání získáte informace, které potřebujete, abyste se ujistili, že vaše daňové přiznání je doručeno včas.
: Dozvědět se o očištěném hrubém příjmu na vašem daňovém přiznání
Dozvědět se o různých daňových odpočtech známých jako " nad-line " srážky nebo úpravy příjmů, které lze učinit na první stránce vašeho daňového přiznání.
Jak vypočítat odpočty z kilometrů na vašem daňovém přiznání
Pokud hledáte informace o jak odečíst obchodní a zdravotní míle na vašem daňovém přiznání, jste na správném místě.
Jak nárokovat závislé na federálním daňovém přiznání
Daňoví poplatníci odečíst osobní osvobození od daně pro každou závislou osobu, kterou mohou uplatnit. Znáte pravidla před tím, než zašlete soubor.